La Auditoría Interna de RECOPE desde su creación en el año 1978, ha estado renovando su normativa y herramientas de fiscalización, evaluación y control del Sistema de Control Interno. Valoración de Riesgo y asesoría, como parte integral del proceso de mejora continua empresarial y enfocados en brindar Servicios de Auditoría Interna de calidad y bajo las normas nacionales e internacionales, que rigen su accionar dentro del Sector Público Costarricense.
Coyunturalmente, esta Auditoría Interna, además de las funciones establecidas en la Normativa y la Ley General de Control Interno, funge a su vez, como órgano asesor de la Junta Directiva en los temas de su competencia; por tal razón el Auditor General y Subauditor General participan activamente, como invitado en las sesiones de Junta Directiva y Comité de Auditoría, con voz sin voto, en aquellos temas de relevancia para su labor, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y procedimentales que regulan la actividad productiva de la empresa.
M.Sc. Luis Orlando Ramírez Cortés, Lic, Auditor General
Misión
«Somos un equipo multidisciplinario, que efectúa servicios de fiscalización y asesoría de forma independiente y objetiva, mediante un enfoque sistemático y profesional, con el fin de contribuir al logro de los objetivos empresariales conforme al marco de legalidad.»
Visión
«Ser agente de cambio y socio estratégico de la Empresa, mediante el desarrollo de una gestión de auditoría actualizada.»
- Organigrama funcional
- Valores
- Objetivos Estratégicos
- Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de RECOPE S.A.
Evaluaciones Externas de Calidad de la actividad de Auditoría Interna
- Autoevaluación de Calidad con validación independiente 2010 – Deloitte&Touche S.A.
- Evaluación Externa de Calidad 2014 – Cima Group
- Evaluación Externa de Calidad 2019 – Deloitte&Touche S.A.
Listado de los Servicios de Auditoría Interna y Seguimientos
Listado de Informes de Servicios de Auditoria:
Listado de Servicios Preventivos de Asesoría, Advertencia y Autorización de Libros Legales:
Listado de Seguimiento a Recomendaciones:
Informes Anuales de Desempeño
Valor Agregado de la Auditoría Interna a la Gestión Empresarial
Espacio para contactarnos
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- Teléfonos: 2284-2700 extensiones: 2749 o 4685